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计审处组织召开2023年度行政事业单位内部控制工作部署会议

2024-04-02   来源: 计划财务审计处

4月1日,计审处按照西藏自治区财政厅《关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告填报工作的通知》文件精神,召开了西藏地勘局2023年度行政事业单位内部控制工作部署会议,局属单位内控牵头部门负责人和工作人员以及局机关全体财务人员等共约20余人参加会议。此次会议旨在进一步贯彻落实西藏自治区财政厅关于深入学习贯彻落实《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于进一步加强财会监督工作的实施方案》的通知要求,并按照财政部、区财政厅的工作部署,做好西藏地勘局2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作。

会上, 总结了我局系统2022年度行政事业单位内部控制工作取得的成果和存在的主要问题,重点对2023年度行政事业单位内部控制编报工作有关内容作解读说明,并组织观看2023年内部控制单机版软件使用填报视频,进一步提高了我局系统相关人员对内部控制编报和内部控制建设工作的重要性认识,统一了填报口径,为高质量完成2023年度内控报告编报工作和推动我局系统行政事业单位内控体系建设再上新台阶打下坚实的基础。

同时,会上传达学习了西藏自治区财政厅关于深入学习贯彻落实《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于进一步加强财会监督工作的实施方案》和《西藏自治区财政厅关于进一步加快预算执行的通知》等文件精神,并通报了第一季度全局部门预算执行进度情况。布置局属单位按照局关于转发《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》的通知具体要求,扎实开展2024年度单位内部财会监督工作;按照局分管领导批示精神,安排局属单位建立2024年度项目预算执行进度台账,并要求按照本单位预算执行进度台账,持续加快项目资金预算执行进度,以确保全局全年预算执行进度按月达到财政序时进度要求。



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