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局计审处成立检查组对局属9家单位开展财务和资产检查及相关业务指导工作

2021-05-27   来源: 计划财务审计处

为加强局属单位财务、资产管理,规范一体化系统操作、财务核算业务及预算绩效管理水平,自4月22日起,计审处组织相关人员对局属9家单位进行财务、资产和绩效管理检查及相关业务现场指导工作。

具体工作内容有:一是对各单位财政预算一体化系统操作及预算指标执行业务进行指导,并对各单位预算绩效管理情况进行指导和交流;二是检查《财务会计和预算会计差异表》编制情况,核对预算会计资金结存和结转结余是否一致,指导政府会计制度账务处理;三是检查国有资产账、实、系统数据是否一致,检查国有资产维修维护、定期盘点等日常管理情况。

通过此次检查,进一步了解了被检查单位的财务运行、一体化系统操作、资产管理、预算绩效管理等情况,并就局属单位日常工作中遇到的问题及存在的管理漏洞,与被检查单位领导及财务人员进行了深入交流,提出了切实可行的工作建议和要求,有效促进了局属单位财务、资产工作、财政预算一体化管理、预算绩效管理的进一步规范。




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